| |
|
Detalhes
| 16/07/2025 | 0009011/2022 | 0000130/2025 | 0000199/2025 | Contratacao de empresa especializada para prestacao de servicos em tecnologia da informacao, atraves da implantacao, treinamento, licenca de uso, operacao assistida, suporte e hospedagem mensal de uma solucao web, mediante execucao das atividades e demais | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 02.548.735/0001-80 | R$ 5.298,15 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
|
Detalhes
| 10/07/2025 | 0010041/2025 | 0000131/2025 | 0000198/2025 | Aquisicao de material de expediente para atender as demandas da Camara Municipal de Vila Valerio/ES. | NERO COMERCIO E SERVICOS LTDA | 58.884.218/0001-36 | R$ 3.570,68 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
|
Detalhes
| 08/07/2025 | 0010034/2025 | 0000129/2025 | 0000197/2025 | Contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos graficos, visando o fornecimento de materiais personalizados para atender as necessidades da Camara Municipal de Vila Valerio-ES. | DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E GRAFICA LTDA | 27.740.877/0001-75 | R$ 950,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
|
Detalhes
| 08/07/2025 | 0000146/2025 | 0000146/2025 | 0000196/2025 | REFERENTE PAGAMENTO DE INDENIZACAO POR SERVICOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE VILA VALERIO, CONFORME DOCUMENTOS. | CLEBERSON DEPRA | ***.890.977-** | R$ 2.463,41 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
|
Detalhes
| 08/07/2025 | 0000145/2025 | 0000145/2025 | 0000195/2025 | DESPESA REFERENTE REMUNERACAO DE SERVIDOR DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AS FERIAS DE 2025, CONFORME DOCUMENTOS | CAMARA MUNICIPAL DE VILA VALERIO | 01.619.047/0001-09 | R$ 2.389,84 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
|
Detalhes
| 08/07/2025 | 0000144/2025 | 0000144/2025 | 0000194/2025 | DESPESA REFERENTE DIARIAS PARA VEREADOR REPRESENTAR A CAMARA MUNICIPAL DE VILA VALERIO NA FEIRA DOS MUNICIPIO, PROMOVIDA PELO GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO NOS DIAS 03 A 06 DE JULHO, NO PAVILHAO DE CARAPINA, SERRA-ES, CONFORME DOCUMENTOS | CASSIMIRO JOSE BRUMATTI | ***.131.107-** | R$ 1.900,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
|
Detalhes
| 08/07/2025 | 0000143/2025 | 0000143/2025 | 0000193/2025 | DESPESA REFERENTE DIARIAS PARA VEREADOR REPRESENTAR A CAMARA MUNICIPAL DE VILA VALERIO NA FEIRA DOS MUNICIPIO, PROMOVIDA PELO GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO NOS DIAS 03 A 06 DE JULHO, NO PAVILHAO DE CARAPINA, SERRA-ES, CONFORME DOCUMENTOS | ANGELA MARIA CAMPOREZ | ***.229.997-** | R$ 1.900,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
|
Detalhes
| 08/07/2025 | 0000142/2025 | 0000142/2025 | 0000192/2025 | DESPESA REFERENTE DIARIAS PARA VEREADOR REPRESENTAR A CAMARA MUNICIPAL DE VILA VALERIO NA FEIRA DOS MUNICIPIO, PROMOVIDA PELO GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO NOS DIAS 03 A 06 DE JULHO, NO PAVILHAO DE CARAPINA, SERRA-ES, CONFORME DOCUMENTOS | ADILSON RODRIGUES PEREIRA | ***.254.677-** | R$ 1.900,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
|
Detalhes
| 08/07/2025 | 0000141/2025 | 0000141/2025 | 0000191/2025 | DESPESA REFERENTE DIARIAS PARA VEREADOR REPRESENTAR A CAMARA MUNICIPAL DE VILA VALERIO NA FEIRA DOS MUNICIPIO, PROMOVIDA PELO GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO NOS DIAS 03 A 06 DE JULHO, NO PAVILHAO DE CARAPINA, SERRA-ES, CONFORME DOCUMENTOS | KILDREM CAO | ***.548.587-** | R$ 1.900,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
|
Detalhes
| 08/07/2025 | 0000140/2025 | 0000140/2025 | 0000190/2025 | DESPESA REFERENTE DIARIAS PARA SERVIDOR REPRESENTAR A CAMARA MUNICIPAL DE VILA VALERIO NA FEIRA DOS MUNICIPIO, PROMOVIDA PELO GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO NOS DIAS 03 A 06 DE JULHO, NO PAVILHAO DE CARAPINA, SERRA-ES, CONFORME DOCUMENTOS | JONATAS TIMM | ***.459.077-** | R$ 1.400,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |